宜兴市残疾人联合会
2020年度部门决算公开
目 录 |
第一部分 部门概况 |
一、主要职能 |
二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2020年度主要工作完成情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 |
二、收入决算表 |
三、支出决算表 |
四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算表(功能科目) 六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目) 八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目) 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算 表 |
十、政府性基金预算收入支出决算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表 十二、政府采购支出决算表 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 |
第一部分 部门概况 |
一、主要职能 市残疾人联合会的主要职责是: 一)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和 |
( |
国家、省、市有关残疾人工作的方针、政策、法律、法 规。听取残疾人意见,反映残疾人需求维护残疾人权益, 为残疾人服务。 |
( |
二)团结教育广大残疾人,遵守法律,履行应尽义 |
务,组织和动员广大残疾人,发扬乐观进取精神,自尊、 自信、自强、自立,为社会主义两个文明建设贡献力量。 |
( |
三)负责残疾人事业宣传工作,弘扬人道主义,沟 |
通政府、社会与残疾人之间的联系,树立助残先进和自强 自立典型,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 |
( |
四)研究起草全市残疾人事业的有关政策和地方性 |
法规,并组织实施和监督检查,研究拟订全市残疾人事业 发展规划和年度工作计划;指导全市残疾人工作的改革和 发展。 |
( |
五)负责宜兴市残疾评定委员会日常工作,开展残 疾评定管理和发放残疾人证件。 六)组织制定和实施残疾人康复工作计划;指导和 |
( |
协调残疾人康复机构的业务工作;协调有关部门开展残疾 预防工作。 |
( |
七)制定残疾人劳动就业工作计划;组织实施残疾 |
人分散按比例就业,联同有关部门推动残疾人集中就业, 促进残疾人自谋职业。负责残疾人劳动就业服务网络的建 设与工作;发展盲人按摩业,负责盲人按摩机构的审批、 指导和管理。 |
( |
八)组织制定和实施残疾人教育工作计划;促进和 |
开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以 上教育和成人教育;负责盲文、手语的推广和培训。 |
( |
九)开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫 |
解困、法律援助、社会保障等工作,创造良好的社会环境 和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。 |
( |
十)负责残疾人事业计划财务工作,管理本级残疾 |
人就业保障金。 |
( |
十一)负责全市残疾人工作领域的对外交流与合 |
作,接受国内国外助残的各种捐赠的管理、发放工作。 |
( 工作。 ( |
十二)承担人民政府残疾人工作协调委员会的日常 |
十三)指导镇(园)残联的换届选举工作。指导和 |
管理下属单位和市直属各类残疾人社团组织。 十四)承担市政府交办的其它工作。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 . 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、 |
( |
1 |
康复科和教育就业科。本部门下属单位包括:宜兴市残疾人 康复中心和宜兴市残疾人就业创业管理中心。 |
2 |
. 从决算单位构成看,纳入宜兴市残疾人联合会2020 |
年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家,具体包括: 宜兴市残疾人联合会本级、宜兴市残疾人康复中心和宜兴 市残疾人就业创业管理中心(三个单位一套班子)。 三、2020年度主要工作完成情况 |
2 |
020 年,面对突如其来的新冠疫情冲击,全市残联系 |
统在市委、市政府的坚强领导下,以党建为引领,以高水 平全面建成小康社会为目标,以增进残疾人获得感、幸福 感和安全感为导向,聚焦就业增收,聚力保障服务,残疾 人事业发展取得新成效。在抓好各项基础工作、基本政 策、基层服务、权益保障和机制制度落实的同时,重点抓 了五项工作: |
( |
一)突出疫情防控强担当。1、建班子抓规范,为疫 |
情防控工作把方向。下发《关于做好新型冠状病毒感染肺 炎疫情防控工作的通知》,成立疫情防控领导小组,建立 市残联、下属各为残服务机构疫情防控工作联络群。2、消 隐患防风险,为疫情防控工作增保障。制定疫情防控方 案,严格强化为残服务机构人员管理,落实好《公共区域 卫生消毒制度》等各项制度。3、稳人心强引导,为疫情防 控工作添氛围。通过微信群及公众号等宣传防疫知识,引 导全市残疾人及亲友自觉按照科学指引做好个人防护。我 市广大残疾人也纷纷献爱心助力防控疫情,36 名盲人推拿 师向宜兴市红十字会捐款 1.5 万元,爱德陶艺社 20 名残疾 社员向宜兴市慈善会捐款 1 万元和 500 个医用口罩。一户多 残残疾人罗义菊捐出春节期间蔬菜销售收入 5000 元,获评 宜兴“最美战疫先锋”。 |
( |
二)突出就业创业强增收。1、落实政策推就业。完 |
成实名制新增就业 105 人,完成电商就创业 42 人;全市按 比例安置残疾人就业单位 544 家,安置残疾人就业 1055 名。其中,达比例单位 339 家,安置残疾人 660 名,超比例 安置残疾人单位 45 家;27 家盲人按摩店安置本地盲人就业 |
6 |
7 人;全市残疾人陶艺工作室有 73 个,紫砂文化创业就业 |
的残疾人超过了 300 人;发放残疾人个体户疫情期间稳岗补 贴 300 多户 60 余万元。2、专项招聘帮就业。开展“2020 年 春风暨就业援助月”专项服务活动,采取向企业邮寄按比例 招用残疾人政策宣传资料、微信联系、现场走访、沙龙座 谈、搭建网上招聘桥梁等“五举措”,帮助残疾登记失业人员 实现就业 20 人。3、辅助劳动助就业。全市 20 个“残疾人之 家”开展了辅助性就业,辅助性劳动项目有 20 多个品种,提 供项目的企业 10 个,参加辅助性劳动的残疾人达 500 多 人,发放“残疾人之家”中符合条件的辅助性就业残疾人疫情 期间出勤补贴 418 人近 25 万元。4、技能培训强就业。全市 各镇(街道)残联培训残疾人 461 人,爱德学校举办了电 商、旱地冰壶、盲人板铃球、职业技能竞赛、陶艺提高培 训、盲人推拿、学历等各类培训班 15 期,培训 153 人次。 |
( |
三)突出政策落实强保障。1、顺利推进了市托养中 |
心托养康复服务和福利车间项目。全年入托精神智力和重 度肢体残疾人 100 多人次,帮助他们获得专业康复服务的同 时,取得劳动报酬 80 多万元。2、顺利完成了残保金征缴审 核工作。在疫情一级响应期间实施免征残疾人就业保障金 政策,共减免残保金 1239.8 万元;核定达比例就业补贴单 |
位 161 家,其中超比例奖励单位 39 家,发放达比例补贴和 超比例奖励金额达 186 万元。3、顺利完成了无障碍环境示 范村和社区康复服务示范点创建工作。我市西渚镇白塔村 被命名为全国无障碍环境示范村,杨巷镇革新村、和桥镇 大生村被命名为全国无障碍环境达标村;湖父镇“残疾人之 家”、丁蜀镇“残疾人之家”成功创建社区康复服务省级示范 点。 |
( |
四)突出各项活动强助残。1、文化活动助残。“文化 |
助残”志愿服务项目获评市新时代文明实践优秀志愿服务项 目,并代表宜兴参加全省展示;组织开展“弘扬抗疫精神佑 护心理健康”世界精神卫生日宣传及爱心义卖活动和“手心相 牵助成长”开心农场主题活动;成立残疾人合唱团和戏剧 社,小品《电梯收费员》在市第四届“百合花”奖评选中荣获 金奖,小品《最亮的星》在无锡市残疾人小品声乐比赛中 获特等奖;组织开展“书香悦读点亮人生”读书分享会。推荐 肢体残疾人范月琴入选中国残联“集善仁美·助残圆梦”特殊 艺术人才,推荐杨新平获评“江苏好人”。2、体育赛事助 残。组织宜兴市残疾人跳绳和乒乓球比赛、盲人板铃球集 训,在无锡市残疾人跳绳比赛中获个人单项 2 金 2 银 2 铜、 团体 1 金 1 银,在无锡市残疾人乒乓球比赛中获肢残组混合 团体第二名,1 人获公开赛男单第一名。参加省盲人板玲球 友谊赛获男子单打第二、女子单打第三以及团体第三。参 加无锡市残疾人旱地冰壶比赛获听力组团体第二名。3、爱 心项目助残。开展“让爱行走”、“听得见的美好”、“看见志 高梦并不远”、“传递爱,呵护 EYE”、“乐善陶都金秋暖”等 |
社会助残项目。4、专门协会助残。市盲协举行“凝心赋能, 用心点亮世界”首届“宜兴市盲人按摩技术训练营”活动,市 聋人协会举办为残网络安全知识专题讲座。5、新媒体创业 助残。无锡天王星文化传媒有限公司加入我市志愿助残联 盟,探索开展新媒体创业助残新模式。 |
( |
五)突出党建引领强队伍。1、紧抓教育促活力。扎 |
实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育总结工作,加强学 用转化,把深入学习贯彻新思想与残疾人工作紧密结合。 创建无锡市党建助残示范点 20 个。2、推进改革强队伍。按 照上级要求,全面推进残联工作改革,明确部门职责,设 立市残联党组,优化党支部领导班子,市残联改革方案报 无锡市残联审核、报宜兴市委通过并组织实施。3、强化培 训提素质。开展镇(街道)理事长、专干政策宣讲活动 1 期,举办村(社区)残联专委业务培训班 9 期。4、全面走 访优服务。结合脱贫攻坚工作,组织全体党员干部开展“阳 光扶贫”和结对共建活动,结合全省残疾人信息动态更新工 作,组织市、镇、村三级残疾人工作者逐一走访慰问残疾 人家庭;5、依法维权强稳定。继续开展残疾人法律援助首 席律师定点联系制度,维权办接待处理来电、来信、来访 |
5 |
19 件(次),为 18 名残疾人办理工伤、交通事故等经济 |
补偿诉讼程序时提供法律援助服务;市残联公益法律服务 基地,为残疾人提供了无偿法律咨询服务 151 件次,确保了 无群访和越级上访事件。 |
第二部分 宜兴市残疾人联合会 2020 年度部门决算 |
表 |
收入支出决算总表 |
公开 01 表 |
部门名称:宜兴市残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
按功能分类 3,573.44 一、一般公共服务支出 34.00 二、外交支出 三、国防支出 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
五、事业收入 |
五、教育支出 |
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
七、附属单位上缴收入 八、其他收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 |
3,573.44 |
十、节能环保支出 |
十一、城乡社区支出 |
十二、农林水支出 |
十三、交通运输支出 |
十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 |
十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 |
二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 |
34.00 3,607.44 3,607.44 |
二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 |
本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 |
3 3 |
,607.44 ,607.44 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
总计 |
总计 |
收入决算表 |
公开 02 表 |
部门名称:宜兴市残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
项目 功能分类 |
事业收入 其中:教育 收费 |
本年收入合 财政拨款收 上级补助收 |
附属单位 上缴收入 |
经营收入 |
其他收入 |
科目名称 |
计 |
入 |
入 |
小计 |
科目编码 |
合计 |
3,607.44 |
3,607.44 |
2 |
08 2 |
社会保障和就业支出 残疾人事业 |
3,573.44 3,573.44 656.65 188.99 954.77 1,639.29 133.74 34.00 |
3,573.44 3,573.44 656.65 188.99 954.77 1,639.29 133.74 34.00 |
0811 |
2 |
081101 081103 081104 081105 081199 |
行政运行 |
2 |
机关服务 |
2 |
残疾人康复 |
2 |
残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 其他支出 |
2 |
2 |
29 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
34.00 |
34.00 |
用于残疾人事业的彩票公益金 支出 |
2296006 |
34.00 |
34.00 |
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
支出决算表 |
公开 03 表 |
部门名称:宜兴市残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
项目 合计 |
对附属单位 补助支出 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
3,607.44 3,573.44 3,573.44 656.65 188.99 954.77 1,639.29 133.74 34.00 |
656.65 656.65 656.65 656.65 |
2,950.79 |
2 |
08 2 |
社会保障和就业支出 残疾人事业 |
2,916.79 |
0811 |
2,916.79 |
2 |
081101 081103 081104 081105 081199 |
行政运行 |
2 |
机关服务 |
188.99 954.77 1,639.29 133.74 34.00 |
2 |
残疾人康复 |
2 |
残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 其他支出 |
2 |
2 |
29 |
2 |
2960 |
彩票公益金安排的支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
34.00 |
34.00 |
2 |
296006 |
34.00 |
34.00 |
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
公开 04 表 |
部门名称:宜兴市残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
收 |
入 |
支 |
出 |
决算数 |
项 |
目 |
决算数 |
按功能分类 |
一般公共预算财 政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
小计 |
一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3,573.44 一、一般公共服务支出 |
34.00 二、外交支出 |
三、国防支出 |
四、公共安全支出 |
五、教育支出 |
六、科学技术支出 |
七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 |
3,573.44 |
3,573.44 |
十、节能环保支出 |
十一、城乡社区支出 |
十二、农林水支出 |
十三、交通运输支出 |
十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 |
十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 |
二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 |
34.00 |
34.00 34.00 |
二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 |
3,607.44 |
本年支出合计 |
3,607.44 |
3,573.44 3,573.44 |
年末财政拨款结转和结余 |
一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 |
总计 |
总计 |
3 |
,607.44 |
3,607.44 |
34.00 |
财政拨款支出决算表(功能科目) |
公开 05 表 |
部门名称:宜兴市残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
项 |
目 |
功能分类 科目编码 |
本年支出合计 1 |
基本支出 2 |
项目支出 3 |
科目名称 |
栏次 合计 |
3,607.44 |
656.65 |
2,950.79 2,916.79 2,916.79 |
2 |
08 |
社会保障和就业支出 残疾人事业 |
3,573.44 |
656.65 |
20811 |
3,573.44 |
656.65 |
2 |
081101 081103 081104 081105 081199 |
行政运行 |
656.65 188.99 954.77 1,639.29 133.74 34.00 |
656.65 |
2 |
机关服务 |
188.99 954.77 1,639.29 133.74 34.00 |
2 |
残疾人康复 |
2 |
残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 其他支出 |
2 |
2 |
29 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
34.00 |
34.00 |
用于残疾人事业的彩票公益金支 出 |
2296006 |
34.00 |
34.00 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府 |
性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
2 |
.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
公开 06 表 |
部门名称:宜兴市残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
项 |
目 |
财政拨款基本支出 人员经费 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公用经费 |
合计 |
656.65 629.90 68.89 209.03 99.59 7.75 |
637.84 629.90 68.89 209.03 99.59 7.75 |
18.81 |
3 |
01 |
工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 |
3 |
0101 0102 0103 0106 0107 |
3 3 3 3 |
伙食补助费 绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴 费 |
3 |
0108 |
28.45 |
28.45 |
3 3 3 3 3 3 3 02 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 03 |
0109 0110 0111 0112 0113 0114 0199 |
职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 |
13.99 19.56 |
13.99 19.56 |
11.94 34.35 0.80 |
11.94 34.35 0.80 |
其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 |
135.55 18.81 6.08 |
135.55 |
3 |
18.81 |
0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0231 0239 0240 0299 |
6.08 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
0.86 1.04 |
0.86 1.04 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 差旅费 |
2.00 2.00 |
2.00 2.00 |
因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 |
2.73 4.01 |
2.73 4.01 |
委托业务费 工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 |
0.09 |
0.09 |
3 |
7.94 |
7.94 |
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
公开 06 表 |
部门名称:宜兴市残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
项 |
目 |
财政拨款基本支出 人员经费 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公用经费 |
3 3 |
0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0399 |
离休费 退休费 |
5.50 |
5.50 |
3 |
退职(役)费 抚恤金 |
3 |
3 |
生活补助 |
3 |
救济费 |
3 |
医疗费补助 |
0.10 0.04 |
0.10 0.04 |
3 |
助学金 |
3 |
奖励金 |
3 |
个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 |
3 |
3 |
2.30 |
2.30 |
3 3 |
07 3 |
0701 0702 0703 0704 |
3 |
3 |
3 |
10 3 |
1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1019 1021 1022 1099 |
房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
信息网络及软件购置更新 物资储备 |
3 |
3 |
土地补偿 |
3 |
安置补助 |
3 |
地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 |
3 |
3 |
公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
12 3 |
1201 1203 1204 1205 1299 |
资本金注入 |
3 |
政府投资基金股权投资 费用补贴 |
3 |
3 |
利息补贴 |
3 |
其他对企业补助 其他支出 |
3 |
99 3 |
9906 9907 |
赠与 |
3 |
国家赔偿费用支出 |
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 |
3 |
9908 |
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
公开 06 表 |
部门名称:宜兴市残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
项 |
目 |
财政拨款基本支出 人员经费 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公用经费 |
3 |
9999 |
其他支出 |
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨 |
款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
2 |
.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
一般公共预算支出决算表(功能科目) |
公开 07 表 |
部门名称:宜兴市残疾人联合会 |
金额单位:万元 项目支出 3 |
项 功能分类 科目编码 栏次 |
目 |
本年支出合计 1 |
基本支出 2 |
科目名称 |
合计 |
3,573.44 3,573.44 3,573.44 |
656.65 |
2,916.79 2,916.79 2,916.79 |
2 |
08 |
社会保障和就业支出 |
656.65 |
2 |
0811 |
残疾人事业 |
656.65 |
2 2 2 2 2 |
081101 081103 081104 081105 081199 |
行政运行 |
656.65 188.99 |
656.65 |
机关服务 |
188.99 954.77 |
残疾人康复 |
954.77 |
残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 |
1,639.29 133.74 |
1,639.29 133.74 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 .“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
2 |
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) |
公开 08 表 |
部门名称:宜兴市残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
项 |
目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 人员经费 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公用经费 |
合计 |
656.65 629.90 68.89 209.03 99.59 7.75 |
637.84 629.90 68.89 209.03 99.59 7.75 |
18.81 |
3 |
01 |
工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 |
3 3 3 3 3 |
0101 0102 0103 0106 0107 |
伙食补助费 绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险 缴费 |
3 |
0108 |
28.45 |
28.45 |
3 3 3 3 3 3 3 02 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 03 |
0109 0110 0111 0112 0113 0114 0199 |
职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 |
13.99 19.56 |
13.99 19.56 |
11.94 34.35 0.80 |
11.94 34.35 0.80 |
其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 |
135.55 18.81 6.08 |
135.55 |
3 |
18.81 |
0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0231 0239 0240 0299 |
6.08 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
0.86 1.04 |
0.86 1.04 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 差旅费 |
2.00 2.00 |
2.00 2.00 |
因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 |
2.73 4.01 |
2.73 4.01 |
委托业务费 工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 |
0.09 |
0.09 |
3 |
7.94 |
7.94 |
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) |
公开 08 表 |
部门名称:宜兴市残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
项 |
目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 人员经费 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公用经费 |
3 |
0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0399 |
离休费 退休费 |
3 3 |
5.50 |
5.50 |
退职(役)费 抚恤金 |
3 |
3 |
生活补助 |
3 |
救济费 |
3 |
医疗费补助 |
0.10 0.04 |
0.10 0.04 |
3 |
助学金 |
3 |
奖励金 |
3 |
个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 |
3 |
3 |
2.30 |
2.30 |
3 3 |
07 3 |
0701 0702 0703 0704 |
3 |
3 |
3 |
10 3 |
1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1019 1021 1022 1099 |
房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
信息网络及软件购置更新 物资储备 |
3 |
3 |
土地补偿 |
3 |
安置补助 |
3 |
地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 |
3 |
3 |
公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
12 3 |
1201 1203 1204 1205 1299 |
资本金注入 |
3 |
政府投资基金股权投资 费用补贴 |
3 |
3 |
利息补贴 |
3 |
其他对企业补助 其他支出 |
3 |
99 3 |
9906 9907 |
赠与 |
3 |
国家赔偿费用支出 |
对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 |
3 |
9908 |
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) |
公开 08 表 |
部门名称:宜兴市残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
项 |
目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 人员经费 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公用经费 |
3 |
9999 |
其他支出 |
注:1.本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 .“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
2 |
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
公开 09 表 |
部门名称:宜兴市残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
“ |
三公”经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
“ |
三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 统计数 |
合计 |
小计 |
公务用车购置费 公务用车运行维护费 |
2 |
.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.73 |
2.66 |
9.55 |
相关统计数: |
项目 |
统计数 |
项目 |
因公出国(境)团组数(个) 公务用车购置数(辆) |
因公出国(境)人次数(人) 公务用车保有量(辆) |
0 0 6 0 4 4 |
0 0 |
国内公务接待批次(个) 国(境)外公务接待批次(个) 召开会议次数(个) |
国内公务接待人次(人) 国(境)外公务接待人次(人) 参加会议人次(人) |
1 |
234 0 |
92 413 |
组织培训次数(个) |
参加培训人次(人) |
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
政府性基金预算收入支出决算表 |
公开 10 表 |
部门名称:宜兴市残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
项 功能分类 |
目 |
本年支出 |
年初结转和 结余 |
年末结转和结 余 |
本年收入 |
科目名称 |
小计 1 |
基本支出 2 |
项目支出 3 |
科目编码 |
栏次 合计 |
0.00 |
34.00 |
34.00 34.00 34.00 34.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
34.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
2 |
29 22960 |
其他支出 |
0.00 0.00 0.00 |
34.00 34.00 34.00 |
34.00 34.00 34.00 |
彩票公益金安排的支出 |
2 |
296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
2 |
."科目编码"和"科目名称"均为必填项。 |
一般公共预算机关运行经费支出决算表 |
公开 11 表 |
部门名称:宜兴市残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
项 |
目 |
机关运行经费支出决算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
18.81 18.81 6.08 |
3 |
0 |
2 |
商品和服务支出 办公费 |
3 |
0201 0202 |
3 |
印刷费 |
3 |
0203 |
咨询费 |
3 3 3 3 |
0204 0205 0206 0207 |
手续费 水费 |
0.86 1.04 |
电费 |
邮电费 |
30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 07 |
取暖费 |
物业管理费 差旅费 |
2.00 2.00 |
因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
2.73 4.01 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 |
0.09 |
3 3 |
10 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 |
资本性支出 |
房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 物资储备 |
土地补偿 |
安置补助 |
地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 |
公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 |
一般公共预算机关运行经费支出决算表 |
公开 11 表 |
部门名称:宜兴市残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
项 |
目 |
机关运行经费支出决算 |
科目编码 |
科目名称 |
3 |
12 99 |
对企业补助 其他支出 |
3 |
注:1.“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的 日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
2 |
.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
政府采购支出决算表 |
公开 12 表 |
部门名称:宜兴市残疾人联合会 |
金额单位:万元 |
采购品目大类 合计 |
金 额 |
1 1 |
2.44 2.44 |
一、政府采购货物支出 二、政府采购工程支出 三、政府采购服务支出 |
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。 |
第三部分 2020年度决算情况说明 |
一、收入支出决算总体情况说明 |
宜兴市残疾人联合会2020年度收入、支出总计3607.44万 元,与上年相比收、支总计各增加784.41万元,增长27.79%。 其中: |
( |
一)收入总计3607.44万元。包括: . 一般公共预算财政拨款收入3573.44万元,为当年从同 |
1 |
级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加750.41万 元,增长26.58%。主要原因是儿童康复经费由政府专项调至 本部门预算,新增按比例与超比例就业奖励,新冠疫情防疫补 贴,一次性加固改造项目经费。 |
2 |
. 政府性基金预算财政拨款收入34万元,为当年从同级财 |
政取得的政府性基金预算拨款,与上年相比增加34万元。主要 |
原因是上级下拨中央经费。 |
3 |
. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为当年从同级 |
财政取得的国有资本经营预算拨款,与上年相比增加0万元。 |
主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。 |
4 |
. 上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的 |
非财政补助资金。与上年相比增加0万元。主要原因是本年度 |
无上级单位拨入的非财政补助资金。 |
5 |
. 事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅 |
助活动取得的收入。与上年相比增加0万元。主要原因是本年 |
度无业务活动及其辅助活动取得的收入。 |
6 |
. 经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助 |
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增 加0万元。主要原因是本年度无专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 |
7 |
. 附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单 |
位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元。主要原 |
因是本年度无附属单位上缴的收入。 |
8 |
. 其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项 |
收入,主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加0万元。 |
主要原因是本年度无其他收入。 |
9 |
. 使用非财政拨款结余0万元,为事业单位使用非财政拨 |
款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。主要为使用 以前年度积累的非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支 缺口的资金。 |
1 |
0. 年初结转和结余0万元,主要为单位上年结转本年使用 的结转和结余资金。 二)支出总计3607.44万元。包括: .社会保障和就业(类)支出 3573.44 万元,主要用于残 |
( |
1 |
联运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支 出等。与上年相比增加 750.41 万元,增长 26.58%。主要原因 |
是儿童康复经费由政府专项调至本部门预算,新增按比例与超 比例就业奖励,新冠疫情防疫补贴,一次性加固改造项目经 费。 |
2 |
.其他(类)支出 34 万元,主要用于残疾人康复。与上 年相比增加 34 万元。主要原因是上级下拨中央经费。 .结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是 |
3 |
事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提 取的职工福利基金等。与上年相比增加0万元。主要原因是本 年度无结余分配。 |
4 |
.年末结转和结余0万元,主要为单位本年度(或以前年 |
度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度 按有关规定使用的资金。 |
二、收入决算情况说明 |
宜兴市残疾人联合会本年收入合计3607.44万元,其中: 财政拨款收入3607.44万元,占100.0%;上级补助收入0万元, 占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占 |
0 |
.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0万元, |
占0.0%。 |
图1:收入决算图 |
三、支出决算情况说明 |
宜兴市残疾人联合会本年支出合计3607.44万元,其中: 基本支出656.65万元,占18.2%;项目支出2950.79万元,占 |
8 |
1.8%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万 |
元,占0.0%。 |
图2:支出决算图 |
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 |
宜兴市残疾人联合会2020年度财政拨款收、支总决算 607.44万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加784.41 |
3 |
万元,增长27.79%。主要原因是儿童康复经费由政府专项调 至本部门预算,新增按比例与超比例就业奖励,新冠疫情防疫 补贴,一次性加固改造项目经费、上级下拨中央经费。 |
五、财政拨款支出决算情况说明 |
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预 算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用 本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财 政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市残疾人联合会2020 年财政拨款支出3607.44万元,占本年支出合计的100%。宜兴 市残疾人联合会2020年度财政拨款支出年初预算为3376.02万 元,支出决算为3607.44万元,完成年初预算的106.85%。其 中: |
( |
一)社会保障和就业支出(类) |
1 |
.残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为 530.3 |
万元,支出决算为 656.65 万元,完成年初预算的 123.83%。 决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利、社保及公积金 的自然增长。 |
2 |
.残疾人事业(款)机关服务(项)。年初预算为 0 万 |
元,支出决算为 188.99 万元。决算数大于预算数的主要原因 是预算时该项目选入“2081199 其他残疾人事业支出”。 |
3 |
.残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为 |
1 9 |
026.04 万元,支出决算为 954.77 万元,完成年初预算的 3.05%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因,部分 |
项目支出减少。 |
4 |
.残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算 |
为 1402.2 万元,支出决算为 1639.29 万元,完成年初预算的 |
1 |
16.91%。决算数大于预算数的主要原因是按比例及超比例就 业奖励与疫情补贴增加预算。 .残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预 算为 417.48 万元,支出决算为 133.74 万元,完成年初预算的 2.04%。决算数小于预算数的主要原因是决算数实际为 2081103 机关服务”及“2081109 其他残疾人事业支出”之和为 22.73 万元,与预算差额原因为加固改造经费中 95 万工程金 额结转至 2021 年。 二)其他支出(类) .彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公 |
5 |
3 |
“ |
3 |
( |
1 |
益金支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 34 万元。 决算数大于预算数的主要原因是上级下拨中央经费。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 宜兴市残疾人联合会2020年度财政拨款基本支出656.65万 元,其中: |
( |
一)人员经费637.84万元。主要包括:基本工资68.89万 |
元、津贴补贴209.03万元、奖金99.59万元、伙食补助费7.75万 元、机关事业单位基本养老保险缴费28.45万元、职业年金缴 费13.99万元、职工基本医疗保险缴费19.56万元、其他社会保 障缴费11.94万元、住房公积金34.35万元、医疗费0.8万元、其 他工资福利支出135.55万元、退休费5.5万元、医疗费补助0.1 万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助2.3万元。 |
( |
二)公用经费18.81万元。主要包括:办公费6.08万元、 |
水费0.86万元、电费1.04万元、差旅费2万元、维修(护)费2 万元、公务接待费2.73万元、委托业务费4.01万元、其他商品 和服务支出0.09万元。 |
七、一般公共预算支出决算情况说明 |
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财 政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一 般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共 预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市残疾人联合 会2020年一般公共预算财政拨款支出3573.44万元,与上年相 比增加750.41万元,增长26.58%。主要原因是儿童康复经费由 政府专项调至本部门预算,新增按比例与超比例就业奖励,新 冠疫情防疫补贴,一次性加固改造项目经费。 |
八、一般公共预算基本支出决算情况说明 |
宜兴市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本 支出656.65万元,其中: |
( |
一)人员经费637.84万元。主要包括:基本工资68.89万 |
元、津贴补贴209.03万元、奖金99.59万元、伙食补助费7.75万 元、机关事业单位基本养老保险缴费28.45万元、职业年金缴 费13.99万元、职工基本医疗保险缴费19.56万元、其他社会保 障缴费11.94万元、住房公积金34.35万元、医疗费0.8万元、其 他工资福利支出135.55万元、退休费5.5万元、医疗费补助0.1 万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助2.3万元。 |
( |
二)公用经费18.81万元。主要包括:办公费6.08万元、 |
水费0.86万元、电费1.04万元、差旅费2万元、维修(护)费2 万元、公务接待费2.73万元、委托业务费4.01万元、其他商品 和服务支出0.09万元。 |
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情 况说明 |
宜兴市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的 |
“ |
三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三 |
公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公” 经费的0.0%;公务接待费支出2.73万元,占“三公”经费的 |
1 |
00.0%。具体情况如下: .因公出国(境)费决算支出0万元,预算数为0万元, |
1 |
比上年决算增加0万元,主要原因为本年度无因公出国(境) 费;决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安 排的出国(境)团组0个,累计0人次。 |
2 |
.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中: 1)公务用车购置决算支出0万元,预算数为0万元,比 |
( |
上年决算增加0万元,主要原因为本年度无公务用车购置费; 决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务 用车0辆。 |
( |
2)公务用车运行维护费决算支出0万元,预算数为0万 |
元,比上年决算增加0万元,主要原因为本年度无公务用车运 |
行维护费;决算数与预算数相同。2020年使用一般公共预算拨 款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。 |
3 |
.公务接待费2.73万元,完成预算的78%,比上年决算 |
减少0.77万元,主要原因为落实八项规定减少接待,严格疫情 防控减少人员交流;决算数小于预算数的主要原因为落实八项 规定减少接待,严格疫情防控减少人员交流。其中:国内公务 接待支出2.73万元,接待16批次,234人次,主要为接待省残 联、无锡残联、无锡市新吴区、青海省海东市、泰兴市、安庆 市等来宜学习、考察、调研、走访;国(境)外公务接待支出 |
0 |
万元,接待0批次,0人次。 |
宜兴市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的会 |
议费决算支出2.66万元,完成预算的70.37%,比上年决算减少 .34万元,主要原因为落实八项规定减少接待,严格疫情防控 |
1 |
减少人员交流;决算数小于预算数的主要原因为落实八项规定 减少接待,严格疫情防控减少人员交流。2020年度全年召开会 议4个,参加会议92人次。主要为召开残疾人证清理回头看工 作会议、全市(街道)残联工作总结会等。 |
宜兴市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的培 训费决算支出9.55万元,完成预算的63.67%,比上年决算减少 |
3 |
万元,主要原因为落实八项规定减少接待,严格疫情防控减 |
少人员交流;决算数小于预算数的主要原因为落实八项规定减 |
少接待,严格疫情防控减少人员交流。2020年度全年组织培训 |
4 |
个,组织培训413人次。主要为培训“蚕宝讲堂走进宜兴”业务 |
培训、残疾人之家管理培训、四个专门协会活动盲人按摩技术 训练培训、市基层残疾人工作业务培训费。 |
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 |
宜兴市残疾人联合会2020年政府性基金预算财政拨款年初 结转和结余0万元,本年收入决算34万元,本年支出决算34万 元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下: |
1 |
.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残 |
疾人事业的彩票公益金支出(项)支出决算 34 万元,主要是 用于残疾人康复。 |
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明 |
2 |
020年本部门机关运行经费支出18.81万元,比上年减少 |
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.99万元,下降17.5%。主要原因是:厉行节约, 压缩经费。 |
十二、政府采购支出决算情况说明 |
2 |
020年度政府采购支出总额12.44万元,其中:政府采购 |
货物支出12.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务 支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总 额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支 出总额的0%。 |
十三、国有资产占用情况说明 |
本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用 车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障 用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0 |
辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台 |
( |
套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。 |
十四、预算绩效评价工作开展情况 |
2 |
020年度,本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价, |
涉及财政性资金合计0万元;本部门(☑开展、□未开展)财 政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金2823.03万元;本 部门共4个项目开展了绩效自评,涉及财政性资金合计2089万 元。 |
第四部分 名词解释 |
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各 类财政拨款。 |
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 |
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 资金在此反映。 |
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 |
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 |
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余 |
( |
原事业基金)弥补当年收支差额的数额。 |
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 |
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提 取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 |
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。 |
十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目 标所发生的支出。 |
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 |
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 |
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 |
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 |
费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支 出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。 |
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支 出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 |